Orden de Compra. Nº3474-1360-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3474-147-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3474-1360-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-08-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3474-147-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3474-147-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 240217
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-08-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE JIMENEZ SAN JUAN
Razón Social JORGE DE LA ROSA JIMENEZ SAN JUAN
R.U.T. 4.109.596-2
Sucursal JORGE JIMENEZ SAN JUAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios4GalónPEGAMENTO SIMILAR A DEKAPREN.  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
11151703
Hilo de poliéster2ConoHILO ENCERADO.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31201603
Gomas60DocenaTACOS NEUMATICOS.  $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.000 $ 291.000
23153004
Artículo de aguja50UnidadAGUJA PARCHADORA.  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
31161503
Clavo-tornillo100UnidadRECMACHES EXTA.  $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
11131504
Cuero20PieCUERO NEGRO.   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
11131504
Cuero20PieBADANA NATURAL  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios4TarroP.V.C. 3/4.  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31161503
Clavo-tornillo10kilogramoCLAVOS DE 1 PULGADA.  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
31161503
Clavo-tornillo3kilogramoCLAVOS DE 3/4.  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
60123502
Accesorios de cuero30kilogramoSUELA GRUPON.  $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
60123502
Accesorios de cuero10kilogramoSUELA DELGADA.  $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
40161803
Papeles de filtro2Metro LinealFIELTRO 14MM.  $ 41.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.400 $ 82.400
31191501
Papeles de lija25Metro LinealLIJA 1 1/4 X 36.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
31201603
Gomas2PlanchaGOMA EVA DE 2MM.  $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
31201603
Gomas1PlanchaLEFA 1 1/2.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
60123502
Accesorios de cuero250Par1/2 PLANTA HOMBRE BUSAN.  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
60123502
Accesorios de cuero100Par1/2 PLANTA DE MUJER CAFE.  $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.000
31201603
Gomas100ParTACOS BUSAN.  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
53112002
cordones de calzados50ParCORDONES 0.90 COLOR NEGRO.  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
53112002
cordones de calzados50ParCORDONES CAFE 0.90 COLOR CAFE.  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
31201603
Gomas100ParTACOS BRONCO.  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
Total Neto $ 1.264.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 240.217
TOTAL OC $ 1.504.517


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.