|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3474-147-CM11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-02-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TONER IMPRESORAS DCF DECAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros
|
|
R.U.T. |
60.505.718-7 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
55,6586 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-02-2011 |
|
|
|
Proveedor |
LECHNER Y CIA LTDA. |
|
Razón Social |
LECHNER Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.114.650-1 |
|
Sucursal |
LECHNER Y CIA LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 4 | | (640514) TONER HP CE278A 3000 PÁG. 641318 | (640514) TONER HP CE278A 3000 PÁG.; Código: ;Región : RM
|
US$ 75,50
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 302,00
|
US$ 302,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 302,00
|
|
Descuento
|
US$ 9,06
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 55,66
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 348,60
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.