Orden de Compra. Nº
3474-205-AG26
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ADQUISICION PRODUCTOS DE OFICINA DPTO. FINANZAS DECAR compra ágil: 3474-49-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3474-205-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION PRODUCTOS DE OFICINA DPTO. FINANZAS DECAR compra ágil: 3474-49-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Carabineros
Razón Social
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T.
61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T.
61.979.960-7
Dirección de Facturación
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna
Ñuñoa
Impuesto
102864,67
Dirección de Envío de la Factura
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
E-Provee
Razón Social
E-PROVEE SPA
R.U.T.
77.042.972-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
E-Provee
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111515
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos
20
Unidad
BANDEJA ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS MALLA OFICINA 2 NIVELES
$ 3.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.800
$ 60.800
44122104
Clips para papel
20
Unidad
CLIP METALICO PUNTA REDONDA 33MM
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
31201512
Cinta Transparente
25
Unidad
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 19MM
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
44121708
Marcadores
50
Unidad
MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR ROJO 50 UNIDADES.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios
24
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA ARTEL 38 GRAMOS
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.088
$ 11.088
44111804
Papeles de dibujo
100
Unidad
RESMA OFICIO 500 HOJAS
$ 3.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305.000
$ 305.000
44111804
Papeles de dibujo
30
Unidad
RESMA CARTA 500 HOJAS
$ 2.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.700
$ 83.700
44121708
Marcadores
50
Unidad
MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 50 UNIDADES.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
60121302
Cuchillo cartonero
15
Unidad
CUCHILLO CARTONERO HOJA 20MM
$ 354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.310
$ 5.310
31201512
Cinta Transparente
15
Unidad
CINTA EMBALAJE 15 UNIDADES
$ 303,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.545
$ 4.545
55121616
Banderitas autoadhesivas
100
Unidad
BANDERITAS ADHESIVAS LAVORO 5 COLORES
$ 422,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.200
$ 42.200
Total Neto
$ 541.393
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 102.865
TOTAL OC
$ 644.258
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.615.073-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
7.295.263-4
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.