Orden de Compra. Nº3474-205-AG26 "ADQUISICION PRODUCTOS DE OFICINA DPTO. FINANZAS DECAR compra ágil: 3474-49-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3474-205-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PRODUCTOS DE OFICINA DPTO. FINANZAS DECAR compra ágil: 3474-49-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 102864,67
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Provee
Razón Social E-PROVEE SPA
R.U.T. 77.042.972-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Provee
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111515
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos20UnidadBANDEJA ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS MALLA OFICINA 2 NIVELES  $ 3.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.800 $ 60.800
44122104
Clips para papel20UnidadCLIP METALICO PUNTA REDONDA 33MM  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
31201512
Cinta Transparente25UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 19MM  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
44121708
Marcadores50UnidadMARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR ROJO 50 UNIDADES.  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios24UnidadPEGAMENTO EN BARRA ARTEL 38 GRAMOS  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.088 $ 11.088
44111804
Papeles de dibujo100UnidadRESMA OFICIO 500 HOJAS  $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.000 $ 305.000
44111804
Papeles de dibujo30UnidadRESMA CARTA 500 HOJAS  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.700 $ 83.700
44121708
Marcadores50UnidadMARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO 50 UNIDADES.   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
60121302
Cuchillo cartonero15UnidadCUCHILLO CARTONERO HOJA 20MM  $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.310 $ 5.310
31201512
Cinta Transparente15UnidadCINTA EMBALAJE 15 UNIDADES   $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.545 $ 4.545
55121616
Banderitas autoadhesivas100UnidadBANDERITAS ADHESIVAS LAVORO 5 COLORES  $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.200 $ 42.200
Total Neto $ 541.393
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.865
TOTAL OC $ 644.258


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.615.073-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.