Orden de Compra. Nº3474-235-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3474-55-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3474-235-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3474-55-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3474-55-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Carabineros
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros
R.U.T. 60.505.718-7
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nº 1842
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros
R.U.T. 60.505.718-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Providencia
Impuesto 197297,9
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE JIMENEZ SAN JUAN
Razón Social JORGE DE LA ROSA JIMENEZ SAN JUAN
R.U.T. 4.109.596-2
Sucursal JORGE JIMENEZ SAN JUAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11131504
Cuero15UnidadPIE DE BADANA NATURAL  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
11131504
Cuero60ParDE 1/2 PLANTA BUSAN DE MUJER  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
11131504
Cuero15PiePIE DE CUERO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
11151703
Hilo de poliéster2ConoCONOS DE HILO #40  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
11151703
Hilo de poliéster2ConoCONOS DE HILO ENCERADO  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
12171703
Tintas4LitroRENOVADOR DE ZAPATOS COLOR NEGRO  $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
12171703
Tintas2LitroRENOVAOR DE ZAPATOS COLOR CAFE MORO  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
23153004
Artículo de aguja20UnidadAGUJAS DE MAQUINA PARCHADORA DE ZAPATOS  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
24112602
Tarros4UnidadTARROS DE P.V.C.  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760
31161503
Clavo-tornillo4kilogramoDE CLAVOS  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31161503
Clavo-tornillo1CientosREMACHES PARIDOS EXTRA  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
31191501
Papeles de lija1UnidadROLLO DE LIJA DE 1 1/4 + 36  $ 16.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250
31201603
Gomas50ParPARES DE TACOS DE GOMA ESPECIAL DE HOMBRE  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31201603
Gomas100ParPARES DE 1/2 PLANTA DE GOMA ESPECIAL  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
31201603
Gomas60ParTACOS DE GOMA DOC  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
31201603
Gomas6PlanchaPLANCHAS DE GOMA DE TAPILLA DE MUJER  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
40161803
Papeles de filtro2UnidadMETROS DE FILTRO DE 14 PULGADAS  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
44121631
Distribuidores de pegamento o recambios4GalónDOKAPREN  $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
60123502
Accesorios de cuero60ParPARES DE TACOS BUSANA  $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
60123502
Accesorios de cuero60ParPARES DE TACOS BRONCO  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
60123502
Accesorios de cuero30kilogramoDE SUELA  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
60123502
Accesorios de cuero60ParPARES DE 1/2 PLANTA BUSAN DE HOMBRE  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
Total Neto $ 1.038.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 197.298
TOTAL OC $ 1.235.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.