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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3474-242-CM21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-03-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUICISIÓN DE IMPRESIÓN DE MATERIAL GRAFICO PORCESO DE ADMISIÓN 2022 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
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R.U.T. |
61.979.960-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
118874 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imdigrafic |
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Razón Social |
MARIA DEL PILAR DONOSO PEROJINOWSKY
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R.U.T. |
7.330.309-5 |
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Sucursal |
Imdigrafic |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55101520 2239-2-LP15
| Hojas o Folletos de Instrucciones | 4000 | | (1223782 )DÍPTICO - 1249787 | (1223782) DÍPTICO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(109)
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$ 109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 436.000
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$ 436.000
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14111806 2239-2-LP15
| Formularios o cuestionarios comerciales | 20 | | (1223800 )FORMULARIO - 1249806 | (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(450)
; SERVICIO POR $ 10.000(1)
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$ 10.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 209.000
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$ 209.000
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Total Neto
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$ 645.000
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Descuento
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$ 19.350
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 118.874
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 744.524
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.