Orden de Compra. Nº3474-262-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3474-75-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3474-262-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3474-75-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3474-75-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Carabineros
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros
R.U.T. 60.505.718-7
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nº 1842
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros
R.U.T. 60.505.718-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Providencia
Impuesto 696574,96
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOITE
Razón Social DOITE INTERNATIONAL S.A.
R.U.T. 89.650.200-k
Sucursal DOITE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores248UnidadPARES DE GUANTES PARA LA NIEVE  $ 14.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.666.184 $ 3.666.184
Total Neto $ 3.666.184
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 696.575
TOTAL OC $ 4.362.759


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.