|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3474-382-CM11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-05-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTENEDOR COMISION POBLACIONES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros
|
|
R.U.T. |
60.505.718-7 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
49997,2726 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.906.980-8 |
|
Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121804
| Cubos o baldes para limpieza | 1 | | (116104) BASURERO OMNIUM CONTENEDOR RUEDAS 1000 Lt 116104 | (116104) BASURERO OMNIUM CONTENEDOR RUEDAS 1000 Lt; Código: ;Región : RM
|
$ 271.282,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 271.282
|
$ 271.282
|
|
|
Total Neto
|
$ 271.282
|
|
Descuento
|
$ 8.138
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.997
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 313.141
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.