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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3474-476-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE CLORO EN TABLETA PARA PISCINA TEMPERADA DEL POLIDEPORTIVO ESCAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3474-30-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
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R.U.T. |
61.979.960-7 |
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Dirección de Facturación |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
503500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-07-2024 |
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Proveedor |
Quimicos MOCAVA Ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODU
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R.U.T. |
76.266.888-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Quimicos MOCAVA Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 1 | Global | CLORO EN TABLETAS | CLORO EN TABLETAS Y QUIMICOS SOLICITADOS.
Entrega: 5 días hábiles.
Garantia: 12 meses.
Se adjunta ficha técnica de cada producto solicitado. |
$ 2.650.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.650.000
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$ 2.650.000
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Total Neto
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$ 2.650.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 503.500
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$ 3.153.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.