Orden de Compra. Nº3474-613-SE23 "ADQUISICIÓN DE PORTA GORRAS PARA LOS ASPOF. DEL PRIMER ESCUADRÓN - SEGUNDO ESCUADRÓN Y PROCESO EXTRAORDINARIO, DE LA ESCUELA DE CARABINEROS."
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3474-613-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PORTA GORRAS PARA LOS ASPOF. DEL PRIMER ESCUADRÓN - SEGUNDO ESCUADRÓN Y PROCESO EXTRAORDINARIO, DE LA ESCUELA DE CARABINEROS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3474-86-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO NRO. 773 - CUENTA NRO. 37 Y CERTIFICADO NRO. 774 - CUENTA NRO. 42 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 936282
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CTM GROUP
Razón Social CTM GROUP SPA
R.U.T. 76.409.739-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CTM GROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102703
Uniformes de policía382UnidadPORTA GORRASPorta Gorra Material exterior poliéster 600 Denier. material interior: poliéster 210 Denier con refuerzo de PE. medidas aprox. diámetro 28cms 10.5 x 17 cms. personalización vinilo 120x 11 mm. Garantía 24 meses $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.927.800 $ 4.927.800
Total Neto $ 4.927.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 936.282
TOTAL OC $ 5.864.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.