Orden de Compra. Nº3474-76-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3474-295-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3474-76-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3474-295-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3474-295-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Carabineros
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros
R.U.T. 60.505.718-7
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas Nº 1842
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Escuela de Carabineros
R.U.T. 60.505.718-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Providencia
Impuesto 867996
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor leandro moya
Razón Social LEANDRO ENRIQUE MOYA VALENZUELA
R.U.T. 10.477.589-6
Sucursal leandro moya
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101520
Clóset o armarios243UnidadVeladores de Madera.   $ 18.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.568.400 $ 4.568.400
Total Neto $ 4.568.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 867.996
TOTAL OC $ 5.436.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.