Orden de Compra. Nº3474-820-SE22 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, DOCTRINA E HISTORIA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3474-820-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, DOCTRINA E HISTORIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3474-101-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
Comuna Ñuñoa
Impuesto 62674,92
Dirección de Envío de la Factura Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Daniel
Razón Social JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN
R.U.T. 15.911.723-5
Sucursal Jorge Daniel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner5UnidadXEROX TONER NEGRO 106R02762TONER 106R02763 NEGRO XEROX 6020 BK 6022 6025 6027 ALTERNATIVO $ 29.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.940 $ 149.940
44103103
Tóner2UnidadXEROX TONER AMARILLO 106R02762TONER 106R02762 AMARILLO XEROX 6020 YELLOW 6022 6025 6027 ALTERNATIVO $ 29.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.976 $ 59.976
44103103
Tóner2UnidadXEROX TONER MAGENTA 106R02761TONER 106R02761 MAGENTA XEROX 6020 MAGENTA 6022 6025 6027 ALTERNATIVO $ 29.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.976 $ 59.976
44103103
Tóner2UnidadXEROX TONER CYAN 106R02760TONER 106R02760 CIAN XEROX 6020 CYAN 6022 6025 6027 ALTERNATIVO $ 29.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.976 $ 59.976
Total Neto $ 329.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.675
TOTAL OC $ 392.543


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.