Orden de Compra. Nº3474-96-SE25 "IMPLEMENTOS DE EQUIPAMIENTO PROMOCION 2025-2028"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3474-96-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2025
Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DE EQUIPAMIENTO PROMOCION 2025-2028
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3474-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Carabineros
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Unidad de Compra Calle Irarrazaval N° 4250, Ñuñoa
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros
R.U.T. 61.979.960-7
Dirección de Facturación Antonio Varas #1842 (acceso por calle Vasconia)
Comuna Providencia
Impuesto 3377968,2
Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas #1842 (acceso por calle Vasconia)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FICHA
Razón Social COMERCIALIZADORA FICHA SPA
R.U.T. 77.299.071-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FICHA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49211806
Tienda de deporte180UnidadBOLSA ROPÉRA CONFORME A LO SOLICITADO EN ANEXOSBOLSA ROPÉRA CONFORME A LO SOLICITADO EN ANEXOS $ 29.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.379.660 $ 5.379.660
49211806
Tienda de deporte180UnidadSACO DE DORMIR CONFORME A LO SOLICITADO EN ANEXOS SACO DE DORMIR CONFORME A LO SOLICITADO EN ANEXOS $ 39.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.181.460 $ 7.181.460
49211806
Tienda de deporte180UnidadMOCHILA HIDRATANTE CONFORME A LO SOLICITADO EN ANEXOSMOCHILA HIDRATANTE CONFORME A LO SOLICITADO EN ANEXOS $ 28.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.217.660 $ 5.217.660
Total Neto $ 17.778.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.377.968
TOTAL OC $ 21.156.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.