Orden de Compra. Nº3475-139-SE12 "Servicio Correspondencia Mes de Noviembre 2012"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion Seguridad Privada y Control Armas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3475-139-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Servicio Correspondencia Mes de Noviembre 2012
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dir. Seg. Privada y Control Armas
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion Seguridad Privada y Control Armas
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Unidad de Compra Calle Huerfanos 540
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion Seguridad Privada y Control Armas
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Facturación Calle Huerfanos 540
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Huerfanos 540
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Orden de compra

Se confecciona esta orden de compra, como respaldo de la factura N° 1633477 de fecha 30.11.2012, por servicio de correspondencia del mes de Noviembre 2012. Lo anterior toda vez que el proveedor mantiene pendiente su Habilitación en la Plataforma www.mercadopublico.cl.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE -
Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
R.U.T. 60.503.000-9
Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE -
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78102201
Servicios de entrega postal nacional1Unidad no definidaSe confecciona esta orden de compra, como respaldo de la factura N° 1633477 de fecha 30.11.2012, por servicio de correspondencia del mes de Noviembre 2012. Lo anterior toda vez que el proveedor mantiene pendiente su Habilitación en la Plataforma www.mercadopublico.cl.Franqueo Convenido Consumo mes de Noviembre 2012 $ 833.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 833.155 $ 833.155
Total Neto $ 833.155
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 833.155

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.