Orden de Compra. Nº3475-178-SE15 "ADQUISICION DE TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO O.S.10."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion Seguridad Privada y Control Armas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3475-178-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TONER HP PARA EL DEPARTAMENTO O.S.10.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3475-23-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dir. Seg. Privada y Control Armas
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion Seguridad Privada y Control Armas
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Unidad de Compra Calle Huerfanos 540
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion Seguridad Privada y Control Armas
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Facturación Calle Huerfanos 540
Comuna Santiago Centro
Impuesto 676468,02
Dirección de Envío de la Factura Calle Huerfanos 540
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALCA COMPUTACION LTDA
Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA
R.U.T. 76.596.570-5
Sucursal ALCA COMPUTACION LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadADQUISICION DE TONER HP. PROVENIENTE DE LICITACION N° 3475-23-LE15. FACTURAR A : DIRECCION DE SEGURIDAD PRIVADA, CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS. R.U.T.# 61.944.800-6 GIRO: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD. HUERFANOS # 540. SANTIAGO CENTRO. DESPACHO: HUERFANOS # 540. SANTIAGO ADQUISICION DE TONER HP. PROVENIENTE DE LICITACION N° 3475-23-LE15. FACTURAR A : DIRECCION DE SEGURIDAD PRIVADA, CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS. R.U.T.# 61.944.800-6 GIRO: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD. HUERFANOS # 540. $ 3.560.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560.358 $ 3.560.358
Total Neto $ 3.560.358
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 676.468
TOTAL OC $ 4.236.826


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.