Orden de Compra. Nº3475-38-SE19 "SERVICIO DE ASEO MENSUAL PARA EL EDIFICIO LOS MILI"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion Seguridad Privada y Control Armas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3475-38-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-05-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MENSUAL PARA EL EDIFICIO LOS MILI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3475-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dir. Seg. Privada y Control Armas
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion Seguridad Privada y Control Armas
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Unidad de Compra Calle Huerfanos 540
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.001 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion Seguridad Privada y Control Armas
R.U.T. 61.944.800-6
Dirección de Facturación Calle Huerfanos 540
Comuna Santiago
Impuesto 378860
Dirección de Envío de la Factura Calle Huerfanos 540
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor guillermo bruno
Razón Social mantencion y elavorscion de jsrdines
R.U.T. 76.606.498-1
Sucursal guillermo bruno
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadSERVICIO DE ASEO POR 12 MESES PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA PREFECTURA O.S.10 LOS MILITARES 4221 LAS CONDES 12/de 12SERVICIO DE ASEO POR 12 MESES PARA EL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA PREFECTURA O.S.10 LOS MILITARES 4221 LAS CONDES 12 de 12 $ 1.994.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.994.000 $ 1.994.000
Total Neto $ 1.994.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 378.860
TOTAL OC $ 2.372.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.