Orden de Compra. Nº3477-1068-SE13 "ALIMENTOS O.P.D."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3477-1068-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-10-2013
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS O.P.D.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3477-2-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación Rupanco 086 Ex Matadero
Comuna Vilcún
Impuesto 19849,4102
Dirección de Envío de la Factura Rupanco 086 Ex Matadero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado tabito
Razón Social GUSTAVO HECTOR BERRIOS MATUS
R.U.T. 8.132.574-k
Sucursal supermercado tabito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1Unidad no definida300.- CAJAS DE LECHE DE 200 ML. 300.- BARRAS DE CEREAL DE 20 GS. 1.- BOLSA DE TOALLAS HUMEDAS. 1.- ROLLO TOALLA DE PAPEL.  $ 104.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.471 $ 104.471
Total Neto $ 104.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.849
TOTAL OC $ 124.320


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.