Orden de Compra. Nº
3477-1538-SE18
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MATERIALES DE OFICINA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3477-1538-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Area Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T.
69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra
Rupanco 086 Ex Matadero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema presupuesto municipa.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T.
69.190.800-3
Dirección de Facturación
Lord Cochrane 255
Comuna
Vilcún
Impuesto
20700,4199454
Dirección de Envío de la Factura
Lord Cochrane 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA EL ESTUDIANTE
Razón Social
RENE IVAN MUNOZ GEBERT
R.U.T.
9.207.508-7
Sucursal
LIBRERIA EL ESTUDIANTE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121612
Cuchillos cartoneros
3
Unidad no definida
CARTONEROS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
RESMA DE OFICIO
$ 3.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.345
$ 3.345
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
60
Unidad no definida
GOMA EVA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.420
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)
42
Unidad no definida
GOMA EVA NORMAL
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.647
42203405
Globos de Angioplastia
10
Unidad no definida
GLOBOS N°12
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.008
90141501
Ligas deportivas
3
Unidad no definida
LIGAS
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad no definida
RESMA TAMAÑO CARTA
$ 2.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.816
$ 5.815
60121112
Cartón piedra
5
Unidad no definida
CARTON PIEDRA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.899
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
20
Unidad no definida
SILICONA LIQUIDA
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.020
$ 3.025
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
15
Unidad no definida
LAPIZ GEL
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.151
Total Neto
$ 108.950
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.700
TOTAL OC
$ 129.650
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.