Orden de Compra. Nº
3477-1816-SE16
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MATERIALES DE OFICINA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3477-1816-SE16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Area Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T.
69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra
Chorrillos 362
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T.
69.190.800-3
Dirección de Facturación
Lord Cochrane 255
Comuna
Vilcún
Impuesto
18999,99354
Dirección de Envío de la Factura
Lord Cochrane 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIBRERIA, BAZAR, PAQUETERIA,CONFITERIA Y ARTICULOS
Razón Social
LIBRERIA, BAZAR, PAQUETERIA,CONFITERIA Y ARTICULOS
R.U.T.
76.460.439-3
Sucursal
LIBRERIA, BAZAR, PAQUETERIA,CONFITERIA Y ARTICULOS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad no definida
LIBRO ASISTENCIA 100HJS
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
31201517
Cinta para empaquetar
8
Unidad no definida
SCOTCH
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.361
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad no definida
GOTITA
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
60123001
Figuras de goma Eva
2
Unidad no definida
GOMA EVA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
14121812
Papel fotográfico
1
Caja
PAPEL FOTOGRAFICO
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.605
14111525
Papel multiuso
200
Hoja
PAPEL ADHESIVO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.017
60121112
Cartón piedra
3
Pliego
CARTON PIEDRA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
14111610
Cartulina
46
Pliego
CARTULINA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.796
$ 5.798
60123701
Cordón de macramé
2
Rollo
MACRAME
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.008
$ 21.008
14111610
Cartulina
5
Sobre
CARTULINA METALICA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.405
$ 8.403
Total Neto
$ 100.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.000
TOTAL OC
$ 119.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.