Orden de Compra. Nº3477-1816-SE16 "MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3477-1816-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra Chorrillos 362
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación Lord Cochrane 255
Comuna Vilcún
Impuesto 18999,99354
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA, BAZAR, PAQUETERIA,CONFITERIA Y ARTICULOS
Razón Social LIBRERIA, BAZAR, PAQUETERIA,CONFITERIA Y ARTICULOS
R.U.T. 76.460.439-3
Sucursal LIBRERIA, BAZAR, PAQUETERIA,CONFITERIA Y ARTICULOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad no definidaLIBRO ASISTENCIA 100HJS  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
31201517
Cinta para empaquetar8Unidad no definidaSCOTCH   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
60123601
Pegamento de purpurina1Unidad no definidaGOTITA  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
60123001
Figuras de goma Eva2Unidad no definidaGOMA EVA  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
14121812
Papel fotográfico1CajaPAPEL FOTOGRAFICO   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
14111525
Papel multiuso200HojaPAPEL ADHESIVO   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.017
60121112
Cartón piedra3PliegoCARTON PIEDRA   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
14111610
Cartulina46PliegoCARTULINA   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.796 $ 5.798
60123701
Cordón de macramé2RolloMACRAME  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008
14111610
Cartulina5SobreCARTULINA METALICA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.403
Total Neto $ 100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.000
TOTAL OC $ 119.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.