Orden de Compra. Nº3477-2071-SE15 "CATERING SHOW PIROTECNICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3477-2071-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra CATERING SHOW PIROTECNICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3477-100-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación Rupanco 086 Ex Matadero
Comuna Vilcún
Impuesto 25975,28
Dirección de Envío de la Factura Rupanco 086 Ex Matadero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gustavo Hector
Razón Social Supermercado Tabito
R.U.T. 76.431.188-4
Sucursal Gustavo Hector
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151703
Tenedores domésticos250Unidad no definida42 TENEDORES DESECHABLES  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos17Unidad no definida17 GALLETAS TRITON  $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.851 $ 6.851
48101903
Vasos de servicio260Unidad no definida250 PLATOS DESECHABLES  $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.340 $ 15.340
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas3Unidad no definidaTORTAS PARA 25 PERSONAS  $ 22.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.070 $ 68.070
50202303
Jugos y néctar concentrados7Unidad no definidaNECTAR WATTS DE 1.1/2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
50202311
Bebidas15Unidad no definida15 BEBIDAS COCACOLA  $ 1.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.355 $ 23.355
52121602
Servilletas20Unidad no definidaSERVILLETAS COCKTAIL  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.540 $ 5.540
Total Neto $ 136.712
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.975
TOTAL OC $ 162.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.