Orden de Compra. Nº3477-2073-SE15 "SOUVENIRS AÑO NUEVO PARA SHOW PIROTÉCNICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3477-2073-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra SOUVENIRS AÑO NUEVO PARA SHOW PIROTÉCNICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación Rupanco 086 Ex Matadero
Comuna *
Impuesto 66899,15966346
Dirección de Envío de la Factura Rupanco 086 Ex Matadero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROGER BERNARDINO
Razón Social SERVICIO PRODUCCION EVENTOS Y PUBLICIDAD ROGER B
R.U.T. 76.441.231-1
Sucursal ROGER BERNARDINO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101602
Recuerdos o souvenirs300Unidad no definidaSOUVENIRS AÑO NUEVO PARA SHOW PIROTÉCNICO  $ 1.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.200 $ 352.101
Total Neto $ 352.101
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.899
TOTAL OC $ 419.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.