Orden de Compra. Nº3477-2075-SE15 "ARTÍCULOS PRODUCCIÓN DE EVENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3477-2075-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS PRODUCCIÓN DE EVENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación Rupanco 086 Ex Matadero
Comuna Vilcún
Impuesto 66739,49579819
Dirección de Envío de la Factura Rupanco 086 Ex Matadero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor claudia producciones
Razón Social CLAUDIA VANESSA ULLOA ROSALES
R.U.T. 15.784.110-6
Sucursal claudia producciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101602
Recuerdos o souvenirs1Unidad no definidaARTÍCULOS PRODUCCIÓN DE EVENTOS (GORROS, LENTES, CONFETI) PARA SHOW PIROTÉCNICO   $ 351.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.261 $ 351.261
Total Neto $ 351.261
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.739
TOTAL OC $ 418.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.