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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3477-224-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES GIMNASIO MUNICIPAL Y ESTADIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3477-18-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Vilcún
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R.U.T. |
69.190.800-3 |
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Dirección de Facturación |
Rupanco 086 Ex Matadero |
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Comuna |
Vilcún
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Impuesto |
20052,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rupanco 086 Ex Matadero |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteriavilcun |
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Razón Social |
ROLANDO ANTONIO ESPINOZA MELO
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R.U.T. |
11.586.139-5 |
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Sucursal |
ferreteriavilcun |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24121802
| Latas de pintura o barniz | 2 | Galón | 2 GALON DE BARNIZ. | |
$ 15.118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.236
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$ 30.236
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31211501
| Pinturas al esmalte | 2 | Galón | 2 GALON DE PINTURA PARA TECHO. | |
$ 10.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.680
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$ 21.680
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31211906
| Rodillos de pintar | 4 | Unidad | 4 RODILLOS DE 4" | |
$ 1.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.024
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$ 7.024
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31211904
| Brochas | 4 | Unidad | 4 BROCHAS. | |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.344
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$ 1.344
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31211604
| Diluyentes para pinturas | 5 | Litro | 5 LITROS DE DILUYENTE. | |
$ 1.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.880
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$ 5.880
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Tineta | 1 TINETA O BALDE DE OLEO COLOR AZUL. | |
$ 39.378,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.378
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$ 39.378
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Total Neto
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$ 105.542
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.053
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$ 125.595
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.