Orden de Compra. Nº3477-233-SE24 "COMPRA DE MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE SAN PATRICIO - DIMAAO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3477-233-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE SAN PATRICIO - DIMAAO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación Lord Cochrane 255
Comuna Vilcún
Impuesto 16285,66
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MCO LTDA.
Razón Social MAQUINARIAS Y CONSTRUCIONES LA OLLETA LIMITADA
R.U.T. 76.051.775-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MCO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112103
Abrazaderas1Unidad no definidaCOMPRA DE MATERIALES PARA LA MANTENCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE SAN PATRICIO SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.  $ 85.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.714 $ 85.714
Total Neto $ 85.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.286
TOTAL OC $ 102.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.