Orden de Compra. Nº3477-316-SE21 "COMPRA DE MAT. DE OFICINA PRODESAL CONVENIO 2021"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3477-316-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MAT. DE OFICINA PRODESAL CONVENIO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación Lord Cochrane 255
Comuna Vilcún
Impuesto 15953,6134453548
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-07-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Helmut Hopfner y Cia. Ltda.
Razón Social HELMUT HOPFNER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.509.820-k
Sucursal Helmut Hopfner y Cia. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel2Unidad no definida   $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.984 $ 1.983
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100Unidad no definida   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100Unidad no definida   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
44122001
Archivadores de fichas4Unidad no definidaARCHIVADOR TORRE 518-H OFICIO ANCHO BURDEO  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.368 $ 8.370
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección50Unidad no definidaLÁPIZ BIC CRISTAL PTA. MEDIA AZUL  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección5Unidad no definidaROLLER PENTEL ENERGEL MAKKURO 0.7MM ROSADO  $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección5Unidad no definidaROLLER PENTEL ENERGEL MAKKURO 0.7MM AZUL  $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.958
44121708
Marcadores1Unidad no definida   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
31162007
Clavos de tapicería1Unidad no definida   $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395 $ 395
31201503
Cintas adhesivas de protección2Unidad no definida   $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad no definidaPOST-IT KORES FLAGS 8 COL. 44X12MM 20 HJS. R-8  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
14111530
Notas de papel autoadhesivo1Unidad no definidaPOST-IT KORES CUBO N3500 76X76MM COLORES 500 HJS.   $ 2.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.034 $ 2.034
14111530
Notas de papel autoadhesivo1Unidad no definida   $ 1.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.437 $ 1.437
44122011
Carpetas para archivos232Unidad no definidaCARPETA PIGMENTADA ROKA COLORES  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.232 $ 29.244
Total Neto $ 83.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.954
TOTAL OC $ 99.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.