Orden de Compra. Nº3477-405-SE23 "AUMENTO DE CONTRATO MATERIAL GRANULAR BASE CHANCAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3477-405-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2023
Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO MATERIAL GRANULAR BASE CHANCAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3477-36-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004003 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación Lord Cochrane 255
Comuna Vilcún
Impuesto 2280000
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane 255
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aridos Mardones
Razón Social OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL
R.U.T. 7.948.461-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aridos Mardones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1Unidad no definidaAUMENTO DE CONTRATO MATERIAL GRANULAR BASE CHANCADA PARA OBRAS. SEGUN DECRETO N 3111 , ANEXO Y DECRETO QUE LO APRUEBA N.3419 BOLETA DE GARANTIA ADJUNTA  $ 12.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000.000 $ 12.000.000
Total Neto $ 12.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.280.000
TOTAL OC $ 14.280.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.