Orden de Compra. Nº3477-488-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3477-150-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3477-488-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3477-150-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3477-150-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación PRAT N°481
Comuna Vilcún
Impuesto 912167,2
Dirección de Envío de la Factura PRAT N°481
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteriavilcun
Razón Social ROLANDO ANTONIO ESPINOZA MELO
R.U.T. 11.586.139-5
Sucursal ferreteriavilcun
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc300PlanchaPLANCHA ZINC ACAN 3.60X4MM  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000
30102212
Plancha de cinc80PlanchaZINC 5V 3 MTS X 0.35  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.720 $ 322.720
30161508
Rodillo de papel pintado40UnidadRODILLO CHIPORRO NATURAL 18"  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
30181505
Taza de WC2JuegoSALA DE BAÑO COMPLETA  $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
31161503
Clavo-tornillo60BolsaCLAVIO TECHO 100 UNID 3 1/2  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.860 $ 100.860
31211502
Pinturas de base acuosa30TinetaESMALTE AL AGUA 1ERA CALIDAD  $ 47.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.436.940 $ 1.436.940
31211904
Brochas30UnidadBROCHAS DE 4" PROFESIONAL 1ERA CALIDAD  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
40151505
Bombas dosificadores2UnidadBOMBA CLORADORA SEKO ELECT.  $ 91.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.220 $ 183.220
40151510
Bombas de agua2UnidadBOMBA PEDROLLO 1 HP  $ 91.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.200 $ 183.200
60121902
Fieltro30RolloPAPEL FIELTRO 10 X 40  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.690 $ 201.690
86131502
Pintura50GalónPINTURA PARA TECHO 1ERA CALIDAD  $ 10.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.250 $ 504.250
Total Neto $ 4.800.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 912.167
TOTAL OC $ 5.713.047


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.