Orden de Compra. Nº
3477-488-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3477-150-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3477-488-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-05-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3477-150-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3477-150-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Area Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T.
69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra
Lord Cochrane 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T.
69.190.800-3
Dirección de Facturación
PRAT N°481
Comuna
Vilcún
Impuesto
912167,2
Dirección de Envío de la Factura
PRAT N°481
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteriavilcun
Razón Social
ROLANDO ANTONIO ESPINOZA MELO
R.U.T.
11.586.139-5
Sucursal
ferreteriavilcun
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102212
Plancha de cinc
300
Plancha
PLANCHA ZINC ACAN 3.60X4MM
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.620.000
$ 1.620.000
30102212
Plancha de cinc
80
Plancha
ZINC 5V 3 MTS X 0.35
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 322.720
$ 322.720
30161508
Rodillo de papel pintado
40
Unidad
RODILLO CHIPORRO NATURAL 18"
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.000
$ 88.000
30181505
Taza de WC
2
Juego
SALA DE BAÑO COMPLETA
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
31161503
Clavo-tornillo
60
Bolsa
CLAVIO TECHO 100 UNID 3 1/2
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.860
$ 100.860
31211502
Pinturas de base acuosa
30
Tineta
ESMALTE AL AGUA 1ERA CALIDAD
$ 47.898,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.436.940
$ 1.436.940
31211904
Brochas
30
Unidad
BROCHAS DE 4" PROFESIONAL 1ERA CALIDAD
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
40151505
Bombas dosificadores
2
Unidad
BOMBA CLORADORA SEKO ELECT.
$ 91.610,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.220
$ 183.220
40151510
Bombas de agua
2
Unidad
BOMBA PEDROLLO 1 HP
$ 91.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 183.200
$ 183.200
60121902
Fieltro
30
Rollo
PAPEL FIELTRO 10 X 40
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 201.690
$ 201.690
86131502
Pintura
50
Galón
PINTURA PARA TECHO 1ERA CALIDAD
$ 10.085,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504.250
$ 504.250
Total Neto
$ 4.800.880
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 912.167
TOTAL OC
$ 5.713.047
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.