Orden de Compra. Nº3477-531-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos- MOVILIZACION -ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3477-531-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos- MOVILIZACION -ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140571 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación PRAT N°481
Comuna Vilcún
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PRAT N°481
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor antonioberoiza
Razón Social ANTONIO ALFONSO BEROIZA JARA
R.U.T. 5.990.943-6
Sucursal antonioberoiza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
2239-10-LP14
Arriendo de vehículos7 (1118423 )ARRIENDO CAMIONETA MAZDA NEW BT-50 SDX VALOR DIARIO 1138423(1118423) ARRIENDO CAMIONETA MAZDA NEW BT-50 SDX VALOR DIARIO; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.000 $ 497.000
Total Neto $ 497.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 497.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por SERVICIO DE TRANSPORTE

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.