Orden de Compra. Nº3477-541-SE11 "MATERIALES OF. O.P.D."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3477-541-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-07-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OF. O.P.D.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3477-10-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación Rupanco 086 Ex Matadero
Comuna Vilcún
Impuesto 8361,596
Dirección de Envío de la Factura Rupanco 086 Ex Matadero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA SAN FRANCISCO VILCUN
Razón Social VIRGINIO FRUCTUOSO SEGURA VERGARA
R.U.T. 8.573.365-6
Sucursal LIBRERIA SAN FRANCISCO VILCUN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
Portaminas1UnidadMATERIALES DE OF. SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO.  $ 44.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.008 $ 44.008
Total Neto $ 44.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.362
TOTAL OC $ 52.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.