|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3477-79-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-02-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIAL REVUELTO PARA PTE ESTERO QUILAC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Area Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
|
|
R.U.T. |
69.190.800-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rupanco 086 Ex Matadero |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
|
|
R.U.T. |
69.190.800-3 |
|
Dirección de Facturación |
Lord Cochrane 255 |
|
Comuna |
Vilcún
|
|
Impuesto |
29450 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lord Cochrane 255 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-02-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Aridos Mardones |
|
Razón Social |
OMAR PATRICIO MARDONES SANDOVAL
|
|
R.U.T. |
7.948.461-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Aridos Mardones |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
22101610
| Distribuidoras de áridos | 1 | Unidad no definida | COMPRA DE MATERIAL REVUELTO PARA RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE ESTERO QUILACURA
SEGUN SP N 2170
COTIZACION ADJUNTA | |
$ 155.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 155.000
|
$ 155.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 155.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.450
|
|
$ 184.450
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.