Orden de Compra. Nº
3477-802-SE14
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INSUMOS ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3477-802-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-08-2014
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3477-36-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Area Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T.
69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra
Lord Cochrane 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T.
69.190.800-3
Dirección de Facturación
Rupanco 086 Ex Matadero
Comuna
Vilcún
Impuesto
85937,44042
Dirección de Envío de la Factura
Rupanco 086 Ex Matadero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-08-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Eureka
Razón Social
KAY LORELEY MUNOZ TORRES E I R L
R.U.T.
52.001.738-0
Sucursal
Libreria Eureka
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121707
Lápices de colores
4
Unidad no definida
LAPIZ NEGRO PINTA CARITAS
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.336
$ 4.336
60121206
Pintura de maquillaje
4
Unidad no definida
MAQUILLAJE DE DIFERENTES COLORES PARA PINTA CARITAS
$ 10.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.656
$ 42.655
44121704
Lápiz pasta
4
Unidad no definida
LAPIZ PINTA CARITA VARIOS COLORES
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.336
$ 4.336
42141501
Algodoneras o fibra
2
Unidad no definida
SET DE COTONITOS
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.168
$ 2.168
14111701
Papel facial
2
Paquete
TOALLAS HUMEDAS
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.184
$ 4.185
42203405
Globos de Angioplastia
80
Paquete
BOLSA GLOBOS MEDIANOS (REDONDOS) DIFERENTES COLORES
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.320
$ 200.336
42203405
Globos de Angioplastia
50
Paquete
BOLSA GLOBOS LARGOS DIFERENTES COLORES
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.200
$ 75.210
20143002
Varillas cortas
40
Paquete
VARILLA PORTA GLOBOS
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.640
$ 117.647
11162123
Tejidos de cinta
2
Rollo
CINTA COLOR
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
53131629
kits para maquillaje
8
Sobre
ESCARCHILLA DIFERENTES COLORES
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
Total Neto
$ 452.302
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.937
TOTAL OC
$ 538.239
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.