Orden de Compra. Nº3477-802-SE14 "INSUMOS ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3477-802-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD DIA DEL NIÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3477-36-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra Lord Cochrane 255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación Rupanco 086 Ex Matadero
Comuna Vilcún
Impuesto 85937,44042
Dirección de Envío de la Factura Rupanco 086 Ex Matadero
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Eureka
Razón Social KAY LORELEY MUNOZ TORRES E I R L
R.U.T. 52.001.738-0
Sucursal Libreria Eureka
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores4Unidad no definidaLAPIZ NEGRO PINTA CARITAS  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
60121206
Pintura de maquillaje4Unidad no definidaMAQUILLAJE DE DIFERENTES COLORES PARA PINTA CARITAS  $ 10.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.656 $ 42.655
44121704
Lápiz pasta4Unidad no definidaLAPIZ PINTA CARITA VARIOS COLORES  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336
42141501
Algodoneras o fibra2Unidad no definidaSET DE COTONITOS   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168
14111701
Papel facial2PaqueteTOALLAS HUMEDAS   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.184 $ 4.185
42203405
Globos de Angioplastia80PaqueteBOLSA GLOBOS MEDIANOS (REDONDOS) DIFERENTES COLORES  $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.320 $ 200.336
42203405
Globos de Angioplastia50PaqueteBOLSA GLOBOS LARGOS DIFERENTES COLORES  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.200 $ 75.210
20143002
Varillas cortas40PaqueteVARILLA PORTA GLOBOS  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.640 $ 117.647
11162123
Tejidos de cinta2RolloCINTA COLOR  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
53131629
kits para maquillaje8SobreESCARCHILLA DIFERENTES COLORES  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
Total Neto $ 452.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.937
TOTAL OC $ 538.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.