Orden de Compra. Nº3477-898-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos- PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3477-898-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos- PROG. ACOMPAÑAMIENTO SOCIOLABORAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Area Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra Rupanco 086 Ex Matadero
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación PRAT N°481
Comuna Vilcún
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura PRAT N°481
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor antonioberoiza
Razón Social ANTONIO ALFONSO BEROIZA JARA
R.U.T. 5.990.943-6
Sucursal antonioberoiza
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
2239-10-LP14
Arriendo de vehículos8 (1118423 )ARRIENDO CAMIONETA MAZDA NEW BT-50 SDX VALOR DIARIO 1138423(1118423) ARRIENDO CAMIONETA MAZDA NEW BT-50 SDX VALOR DIARIO; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568.000 $ 568.000
Total Neto $ 568.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 568.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por TRANSPORTE

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.