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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3477-982-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-07-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
POLERAS PARA ZUMBA PROYECTO IND |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3477-136-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Area Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
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R.U.T. |
69.190.800-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Lord Cochrane 255 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
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R.U.T. |
69.190.800-3 |
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Dirección de Facturación |
Rupanco 086 Ex Matadero |
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Comuna |
Vilcún
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Impuesto |
50160 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rupanco 086 Ex Matadero |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-07-2015 |
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Proveedor |
ARTE VISUAL |
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Razón Social |
AGUSTINA MABEL ANDRADE ESCOBAR
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R.U.T. |
13.129.084-5 |
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Sucursal |
ARTE VISUAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53102904
| Prendas de deporte y buzos de niña | 80 | Unidad | 80 POLERAS DE LYCRA TALLAS 20 S, 20 L Y 40 M | POLERAS MUJER , TELA LYCRA, SECADO RAPIDO, ANIBACTERIAL, CUELLO POLO, COLORES SOLICITADOS, MANGA CORTA, SISTEMA DE IMPRESION A FULL COLOR SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS, PROTECCION UPF 50, TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS, DESPACHO A DOMICILIO, GARANTIA DE NUESTRO |
$ 3.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 264.000
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$ 264.000
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Total Neto
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$ 264.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 50.160
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$ 314.160
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.