Orden de Compra. Nº3478-11323-SE08 "a.social 787 05/09/2008 MARIA PIÑA ABARCA"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad Quinta de Tilcoco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3478-11323-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2008
Nombre de la Orden de Compra a.social 787 05/09/2008 MARIA PIÑA ABARCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3478-22-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad Quinta de Tilcoco
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50
Comuna Quinta de Tilcoco
Impuesto 3632,382
Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria lalo
Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
R.U.T. 10.438.993-7
Sucursal ferreteria lalo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Cemento5SacoCEMENTOcemento $ 3.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.120 $ 19.118
Total Neto $ 19.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.632
TOTAL OC $ 22.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.