Orden de Compra. Nº3478-253-AG25 "OPI NRO 12356- DEMAO (MANTENCIÓN MAQUINARIA)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3478-253-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-08-2025
Nombre de la Orden de Compra OPI NRO 12356- DEMAO (MANTENCIÓN MAQUINARIA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50
Comuna Quinta de Tilcoco
Impuesto 218755,55
Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial JHC Spa
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL HUERTA E HIJOS SPA
R.U.T. 76.854.152-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial JHC Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje1Unidad no definidaMANTENCIÓN MOTOSIERRA MS 250 DETALLE DEL SERVICIO EN MEMORANDUM N°328  $ 213.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.445 $ 213.445
31162313
Kits de montaje1Unidad no definidaMANTENCIÓN DESMALEZADORA FS 250 DETALLE DEL SERVICIO EN MEMORANDUM N°328  $ 233.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.697 $ 233.697
31162313
Kits de montaje1Unidad no definidaMANTENCIÓN DESMALEZADORA FS 250 DETALLE DEL SERVICIO EN MEMORANDUM N°328  $ 144.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.202 $ 144.202
31162313
Kits de montaje1Unidad no definidaMANTENCIÓN MOTOSIERRA MS 310 DETALLE DEL SERVICIO EN MEMORANDUM N°328  $ 205.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.100 $ 205.100
31162313
Kits de montaje1Unidad no definidaPRODUCTOS O MATERIALES DE MANTENCIÓN DETALLE DEL SERVICIO EN MEMORANDUM N°328  $ 354.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.901 $ 354.901
Total Neto $ 1.151.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.756
TOTAL OC $ 1.370.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.