|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3478-341-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-07-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OPI 22712 DOM Mant Gimnasio Municipal |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
|
Proveniente de Licitación
|
3478-17-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad Quinta de Tilcoco
|
|
R.U.T. |
69.081.700-4 |
|
Dirección de Facturación |
MANUEL FLORES #50 |
|
Comuna |
Quinta de Tilcoco
|
|
Impuesto |
16744,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL FLORES #50 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
sergio raul maldonado espinosa |
|
Razón Social |
SERGIO RAUL MALDONADO ESPINOSA
|
|
R.U.T. |
7.467.164-0 |
|
Sucursal |
sergio raul maldonado espinosa |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101614
| ampolletas de haluro-metálico | 7 | Unidad no definida | AMPOLLETAS HALURO METALICO 250WATTS | AMPOLLETAS HALURO METALICO 250WATTS |
$ 12.590,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 88.130
|
$ 88.130
|
|
|
Total Neto
|
$ 88.130
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.745
|
|
$ 104.875
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.