|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3478-397-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Pintura para mural costado Infocentr |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Materiales de Pintura para mural costado Infocentro, con cargo a cta "Oficina de la Juventud". |
|
Proveniente de Licitación
|
3478-1-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMunicipalidad Quinta de Tilcoco
|
|
R.U.T. |
69.081.700-4 |
|
Dirección de Facturación |
MANUEL FLORES #50 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL FLORES #50 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
eduardo antonio nuñez jerez
|
|
R.U.T. |
10.438.993-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211506
| Pinturas de látex | 1 | Galón | Pinturas de látex | LATEX AL AGUA COLOR BLANCO |
$ 3.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.600
|
$ 3.600
|
31211506
| Pinturas de látex | 6 | Galón | Pinturas de látex | LATEX AL AGUA COLORES: VERDE; ROJO BERMELLON; AZUL; AMARILLO REY; BLANCO; NARANJO |
$ 2.850,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 17.100
|
$ 17.100
|
31211904
| Brochas | 4 | Unidad | Brochas | DE 1/2 |
$ 200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 800
|
$ 800
|
47131831
| Ácido muriático | 1 | Unidad | Ácido muriático | |
$ 550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 550
|
$ 550
|
31211604
| Diluyentes para pinturas | 2 | Litro | Diluyentes para pinturas | |
$ 1.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.400
|
$ 2.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 24.450
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 24.450
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.