Orden de Compra. Nº3478-413-SE13 "OPI N°029574, DEPTO. OBRAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3478-413-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-12-2013
Nombre de la Orden de Compra OPI N°029574, DEPTO. OBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3478-4-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES # 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50
Comuna Quinta de Tilcoco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria lalo
Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
R.U.T. 10.438.993-7
Sucursal ferreteria lalo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131831
Ácido muriático1Unidad no definidaACIDO MURIATICO  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
31211507
Pinturas en aerosol3Unidad no definidaSPRAY BLANCO  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
40141901
Conductos flexibles2Unidad no definidaFLEXIBLE INOX. 40 X1/2 HIHI  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
40141702
Grifos1Unidad no definidaCOMBO DE LAVAPLATO  $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
26121538
Conjunto de alambre2Unidad no definidaALAMBRE GALVANIZADO  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131615
Escobillones1Unidad no definidaESCOBILLON  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
30161508
Rodillo de papel pintado3Unidad no definidaESPATULA CROMADA 3" PROFESIONAL  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria2Unidad no definidaDISCO DE CORTE ACERO INOX. 7"  $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.960 $ 2.960
31162702
Ruedas1Unidad no definidaRUEDA PARA CARRETILLA 350X8  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
46181504
Guantes protectores12Unidad no definidaPARES DE GUANTE  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
31201615
Activadores del adhesivo1Unidad no definidaADHESIVO VINILIT 25 CC  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
46151601
Manillas1Unidad no definidaMANILLA PLASTICA STANDAR  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
23171509
Soldadura5Unidad no definidaSOLD. P/A E 6011 3/32   $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750
23153313
Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria5Unidad no definidaDISCO DE CORTE METAL 7"  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250
11101712
Aleación ferrosa30Unidad no definidaFIERRO A-44 LISO 6 MM  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 106.310
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 106.310

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.