Orden de Compra. Nº3478-672-SE20 "OPI NRO 6771, OBRAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3478-672-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2020
Nombre de la Orden de Compra OPI NRO 6771, OBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3478-2-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES #50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-24 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50
Comuna Quinta de Tilcoco
Impuesto 29180,167966
Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria lalo
Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
R.U.T. 10.438.993-7
Sucursal ferreteria lalo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162002
Clavos de sombrerete2Unidad no definidaCLAVOS 2 1/2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
53111601
Zapatos de hombre1Unidad no definidaZAPATO DE SEGURIDAD  $ 21.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.597 $ 21.597
14111803
Vales3Unidad no definidaARRIENDO COMPACTADORA  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
24101605
Equipo de carga3Unidad no definidaCARGA TAPA PINO  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.949 $ 23.950
31211903
Equipo para protección1Unidad no definidaCASCO DE SEGURIDAD  $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647 $ 2.647
30111601
Cemento15Unidad no definidaCEMENTO  $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.705 $ 39.706
46182006
Películas de protección4Unidad no definidaCUBRECUELLO  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.714
11101712
Aleación ferrosa2Unidad no definidaFIERRO A-44 ESTRIADO 12 MM  $ 3.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.530 $ 7.529
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10Unidad no definidaGUANTE  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.168
Total Neto $ 153.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.180
TOTAL OC $ 182.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.