Orden de Compra. Nº
3478-672-SE20
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OPI NRO 6771, OBRAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3478-672-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-10-2020
Nombre de la Orden de Compra
OPI NRO 6771, OBRAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3478-2-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T.
69.081.700-4
Dirección de Unidad de Compra
MANUEL FLORES #50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-24 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T.
69.081.700-4
Dirección de Facturación
MANUEL FLORES #50
Comuna
Quinta de Tilcoco
Impuesto
29180,167966
Dirección de Envío de la Factura
MANUEL FLORES #50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria lalo
Razón Social
EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
R.U.T.
10.438.993-7
Sucursal
ferreteria lalo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162002
Clavos de sombrerete
2
Unidad no definida
CLAVOS 2 1/2
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
53111601
Zapatos de hombre
1
Unidad no definida
ZAPATO DE SEGURIDAD
$ 21.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.597
$ 21.597
14111803
Vales
3
Unidad no definida
ARRIENDO COMPACTADORA
$ 10.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
24101605
Equipo de carga
3
Unidad no definida
CARGA TAPA PINO
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.949
$ 23.950
31211903
Equipo para protección
1
Unidad no definida
CASCO DE SEGURIDAD
$ 2.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.647
$ 2.647
30111601
Cemento
15
Unidad no definida
CEMENTO
$ 2.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.705
$ 39.706
46182006
Películas de protección
4
Unidad no definida
CUBRECUELLO
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.716
$ 5.714
11101712
Aleación ferrosa
2
Unidad no definida
FIERRO A-44 ESTRIADO 12 MM
$ 3.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.530
$ 7.529
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
10
Unidad no definida
GUANTE
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.170
$ 20.168
Total Neto
$ 153.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.180
TOTAL OC
$ 182.760
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.