Orden de Compra. Nº3478-702-SE20 "OPI NRO 6786, OBRAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3478-702-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2020
Nombre de la Orden de Compra OPI NRO 6786, OBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3478-2-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Unidad de Compra MANUEL FLORES #50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-029 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
R.U.T. 69.081.700-4
Dirección de Facturación MANUEL FLORES #50
Comuna Quinta de Tilcoco
Impuesto 39572,689014
Dirección de Envío de la Factura MANUEL FLORES #50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria lalo
Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
R.U.T. 10.438.993-7
Sucursal ferreteria lalo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111803
Vales5Unidad no definidaARRIENDO DE COMPACTADORA  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
14111803
Vales5Unidad no definidaARRIENDO DE TROMPO  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
31211903
Equipo para protección1Unidad no definidaCASCO DE SEGURIDAD  $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647 $ 2.647
30111601
Cemento20Unidad no definidaCEMENTO  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.100 $ 52.101
31162002
Clavos de sombrerete1Unidad no definidaCLAVOS 2 1/2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
31162313
Kits de montaje1Unidad no definidaLIENZA ALGODON 65 MT  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
11162111
Malla2Unidad no definidaMALLA ACMA C-92  $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.412 $ 29.412
53111601
Zapatos de hombre1Unidad no definidaZAPATOS DE SEGURIDAD   $ 21.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.597 $ 21.597
Total Neto $ 208.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.573
TOTAL OC $ 247.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.