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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3478-800-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OPI NRO 7048, OBRAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3478-2-LQ20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINTA DE TILCOCO
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R.U.T. |
69.081.700-4 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL FLORES #50 |
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Comuna |
Quinta de Tilcoco
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Impuesto |
62747,898905 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL FLORES #50 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria lalo |
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Razón Social |
EDUARDO ANTONIO NUNEZ JEREZ
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R.U.T. |
10.438.993-7 |
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Sucursal |
ferreteria lalo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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23153020
| Guía de cinta | 3 | Unidad no definida | CINTA PELIGRO | |
$ 2.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.941
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$ 7.941
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 10 | Unidad no definida | GUANTE - CUERO - CABRITILLA BLANCO | |
$ 2.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.170
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$ 20.168
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 6 | Unidad no definida | GUANTE ALBAÑIL PVC L | |
$ 966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.796
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$ 5.798
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31162313
| Kits de montaje | 1 | Unidad no definida | SIKA - 3 4.5 LT | |
$ 7.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.941
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$ 7.941
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14111803
| Vales | 5 | Unidad no definida | ARRIENDO COMPACTADORA | |
$ 10.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.420
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$ 50.420
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14111803
| Vales | 5 | Unidad no definida | ARRIENDO TROMPO | |
$ 10.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.420
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$ 50.420
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30111601
| Cemento | 72 | Unidad no definida | CEMENTO | |
$ 2.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 187.560
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$ 187.563
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Total Neto
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$ 330.252
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.748
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$ 393.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.