Orden de Compra. Nº3479-1046-SE13 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-1046-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-77-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 5256,1344425205
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Pergola del Libro
Razón Social EVELYN ALEJANDRA DALL ORSO GOMEZ
R.U.T. 17.633.417-7
Sucursal Libreria Pergola del Libro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel1Unidad no definidaCaja apretadores 5mm  $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370 $ 1.370
44122104
Clips para papel1Unidad no definidaCaja apretadores 4mm  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad no definidaRollos scotch cinta magica  $ 2.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.340 $ 20.336
44122011
Carpetas para archivos5Unidad no definidaCarpetas plasticas sin archivador  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.218
44111509
Portalápiz1Unidad no definidaPorta lapiz  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
44122103
Corchetes5Unidad no definida   $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689
Total Neto $ 27.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.256
TOTAL OC $ 32.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.