|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3479-1052-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
26-07-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo Juegos Inflables |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad De Calbuco |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
|
|
R.U.T. |
69.220.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
|
|
R.U.T. |
69.220.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
FEDERICO ERRAZURIZ N210 |
|
Comuna |
Calbuco
|
|
Impuesto |
190000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
FEDERICO ERRAZURIZ N210 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
KAMILA ALEJANDRA PELAEZ BORG |
|
Razón Social |
KAMILA ALEJANDRA PELAEZ BORG
|
|
R.U.T. |
19.028.720-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
KAMILA ALEJANDRA PELAEZ BORG |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141012
| Juguetes inflables | 1 | Unidad | Juegos inflables, incluye caro algodon de azúcar con persona encargada, Carro de Palomitas con persona encargada, y traslado juegos, según Anexo Adjunto | |
$ 1.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.000.000
|
$ 1.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.000.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 190.000
|
|
$ 1.190.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.