|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3479-1099-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Letreros Pasajes O. Menores |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad De Calbuco |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
|
|
R.U.T. |
69.220.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
|
|
R.U.T. |
69.220.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Federico Errazuriz 210 |
|
Comuna |
Calbuco
|
|
Impuesto |
25650 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Federico Errazuriz 210 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DegrafiKa diseño & Publicidad |
|
Razón Social |
DENIZ MARCELO NÚÑEZ UBAL
|
|
R.U.T. |
12.700.508-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DegrafiKa diseño & Publicidad |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121727
| Letreros | 3 | Unidad | Letreros metálicos de aluminio compuesto de 4 mm. con reflectante y filtro UV, de 30 x 100 cms., de nombre pasajes:
Pasaje La Laguna con flecha ambos sentidos
Pasaje Ignacio de Loyola con flecha ambos sentidos
Pasaje Estero Rulo con flecha ambos sentidos | |
$ 45.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 135.000
|
$ 135.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 135.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.650
|
|
$ 160.650
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.