Orden de Compra. Nº3479-1158-SE15 "JARDIN MI RINCONCITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-1158-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2015
Nombre de la Orden de Compra JARDIN MI RINCONCITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-137-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 20150,07
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIB. Y COM. DE PROD. AL POR MENOR Y MAYOR
Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T. 7.146.810-0
Sucursal DISTRIB. Y COM. DE PROD. AL POR MENOR Y MAYOR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131503
Cepillos de dientes25Unidad no definidaCepillos dentales  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
53131608
Jabones3Unidad no definidaLts. jabon liquido  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.512
41112213
Termómetros de mano1Unidad no definidaTermometro digital  $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084 $ 2.084
42311511
Vendas de gasa1Unidad no definidaGasa  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
42311511
Vendas de gasa1Unidad no definidaCaja parche curita  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
14111703
Toallas de papel80Unidad no definidaToalla Nova  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.960 $ 32.960
14111704
Papel higiénico50Unidad no definidaRollo confort  $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750
47121701
Bolsas de basura3Unidad no definidaPaq. bolsa de basura grande  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.161 $ 4.161
53131502
Pasta de dientes10Unidad no definidaPasta dental niños  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
53102305
Pañales para bebé1Unidad no definidaPaq. pañal tamaño xg  $ 11.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.294 $ 11.294
Total Neto $ 106.053
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.150
TOTAL OC $ 126.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.