Orden de Compra. Nº
3479-1158-SE15
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JARDIN MI RINCONCITO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3479-1158-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-03-2015
Nombre de la Orden de Compra
JARDIN MI RINCONCITO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3479-137-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Calbuco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T.
69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra
FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T.
69.220.600-2
Dirección de Facturación
FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna
Calbuco
Impuesto
20150,07
Dirección de Envío de la Factura
FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIB. Y COM. DE PROD. AL POR MENOR Y MAYOR
Razón Social
CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE
R.U.T.
7.146.810-0
Sucursal
DISTRIB. Y COM. DE PROD. AL POR MENOR Y MAYOR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131503
Cepillos de dientes
25
Unidad no definida
Cepillos dentales
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.950
$ 19.950
53131608
Jabones
3
Unidad no definida
Lts. jabon liquido
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.512
$ 4.512
41112213
Termómetros de mano
1
Unidad no definida
Termometro digital
$ 2.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.084
$ 2.084
42311511
Vendas de gasa
1
Unidad no definida
Gasa
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
42311511
Vendas de gasa
1
Unidad no definida
Caja parche curita
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
14111703
Toallas de papel
80
Unidad no definida
Toalla Nova
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.960
$ 32.960
14111704
Papel higiénico
50
Unidad no definida
Rollo confort
$ 395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.750
$ 19.750
47121701
Bolsas de basura
3
Unidad no definida
Paq. bolsa de basura grande
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.161
$ 4.161
53131502
Pasta de dientes
10
Unidad no definida
Pasta dental niños
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
53102305
Pañales para bebé
1
Unidad no definida
Paq. pañal tamaño xg
$ 11.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.294
$ 11.294
Total Neto
$ 106.053
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.150
TOTAL OC
$ 126.203
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.