Orden de Compra. Nº3479-12627-SE08 "Reunion CORE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-12627-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-08-2008
Nombre de la Orden de Compra Reunion CORE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-326-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 11220,3778551
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Aspen SA
Razón Social COMERCIAL ASPEN S A
R.U.T. 99.549.740-9
Sucursal Comercial Aspen SA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1Cajate x 100 unidte x 100 und $ 1.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.797 $ 1.797
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoazucarazucar $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056 $ 1.056
50201706
Café3Tarrocafecafe $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.024 $ 6.023
50202310
Agua mineral12Botellaagua mineralagua mineral $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.848 $ 4.847
50131701
Leche o productos de mantequilla24Litrolecheleche $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.080 $ 13.089
50202304
Jugo Estable fuera de la nevera24Botellajugos en botella surtidosjugos en botella surtidos $ 611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.664 $ 14.669
14111705
Servilletas de papel6Paqueteservilletasservilletas $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.558
14111704
Papel higiénico1Packpapel higienico x 16 papel higienico x 16 $ 3.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.192 $ 3.192
50201710
Té de hierbas3Cajate de hierbaste de hierbas $ 327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 981 $ 981
47131816
Desodorantes3Unidaddesodorantes ambientalesdesodorantes ambientales $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.771
14111703
Toallas de papel2Packtoalla nova x 3toalla nova x 3 $ 755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510 $ 1.511
50161510
Sacarina3Sachetsacarinasacarina $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.561
Total Neto $ 59.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.220
TOTAL OC $ 70.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.