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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3479-1578-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Bolsas de Dulces |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad De Calbuco |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
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R.U.T. |
69.220.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
FEDERICO ERRAZURIZ N210 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
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R.U.T. |
69.220.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Fdco.Errazuriz 210 |
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Comuna |
Calbuco
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Impuesto |
151715 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Fdco.Errazuriz 210 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Confiteria Don Jorge |
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Razón Social |
FIDELIA CECILIA LÓPEZ LÉNIZ
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R.U.T. |
4.275.099-9 |
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Sucursal |
Confiteria Don Jorge |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161813
| Dulces de chocolate o sustitutos | 500 | Bolsa | Bolsa de dulces que contIene
paleta dulce 12 grs., alfajor 19 grs., barra chocolate 22 grs., sufle relleno con chocolate 25 grs., sustancia bañada en chocolate 20 grs., marshmalows relleno bañado en chopcolate 10 grs., moneda de chocolate y paleta de koyak | |
$ 1.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 798.500
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$ 798.500
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Total Neto
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$ 798.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 151.715
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$ 950.215
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.