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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3479-1593-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Oficina de Discapacidad |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad De Calbuco |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
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R.U.T. |
69.220.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
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R.U.T. |
69.220.600-2 |
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Dirección de Facturación |
FEDERICO ERRAZURIZ N210 |
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Comuna |
Calbuco
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Impuesto |
6719 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FEDERICO ERRAZURIZ N210 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Viola Alejandra |
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Razón Social |
VIOLA ALEJANDRA CABERO ALMONACID
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R.U.T. |
14.449.278-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Viola Alejandra |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 10 | Botella | Jugos de 1,5 lts. surtidos, similar Watts | |
$ 1.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.800
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$ 15.800
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 5 | Unidad | Helados de piña x 1 lt. | |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.565
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$ 12.565
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 100 | Unidad | Vasos plasticos transparentes de 500 ml. | |
$ 58,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.800
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$ 5.800
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52151507
| Bombillas o pajillas para beber | 100 | Unidad | Bombillas plasticas | |
$ 12,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.200
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$ 1.200
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Total Neto
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$ 35.365
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.719
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$ 42.084
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.