Orden de Compra. Nº
3479-1819-AG25
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Alimentos Act. Programa PDTI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3479-1819-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Alimentos Act. Programa PDTI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Calbuco
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T.
69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1781 del sistema 1140534.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T.
69.220.600-2
Dirección de Facturación
Federico Errazuriz 210
Comuna
Calbuco
Impuesto
33641,78
Dirección de Envío de la Factura
Federico Errazuriz 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Viola Alejandra
Razón Social
VIOLA ALEJANDRA CABERO ALMONACID
R.U.T.
14.449.278-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Viola Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
51
Botella
Agua mineral individual sin gas, similar Vital
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.580
$ 29.580
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
3
Unidad
Kuchen miga-fruta caseros
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.209
$ 25.209
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
120
Unidad
Vasos térmicos para cafe
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
52151503
Cubertería desechable doméstica
70
Unidad
Cucharitas desechables plasticas para cafe
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.190
$ 1.190
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
20
Unidad
Sándwiches jamon/queso
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
33
Unidad
Empanadas de horno, carne picada y pino tradicional
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.473
$ 55.473
50201706
Café
3
Tarro
Tarro cafe tradicional x 170 grs.
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.394
$ 17.394
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
Azucar x kg. similar Iansa
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.539
$ 4.539
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
Paquete galletas 600 grs., salvado de trigo integral
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.445
$ 13.445
14111705
Servilletas de papel
2
Paquete
Paquete 50 servilletas
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
14111703
Toallas de papel
4
Rollo
Toalla papel x 100 mts.
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.756
$ 10.756
Total Neto
$ 177.062
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.642
TOTAL OC
$ 210.704
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
14.449.278-1
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.