Orden de Compra. Nº3479-1819-AG25 "Alimentos Act. Programa PDTI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-1819-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Alimentos Act. Programa PDTI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1781 del sistema 1140534.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación Federico Errazuriz 210
Comuna Calbuco
Impuesto 33641,78
Dirección de Envío de la Factura Federico Errazuriz 210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viola Alejandra
Razón Social VIOLA ALEJANDRA CABERO ALMONACID
R.U.T. 14.449.278-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viola Alejandra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral51BotellaAgua mineral individual sin gas, similar Vital  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.580 $ 29.580
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos3UnidadKuchen miga-fruta caseros  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.209 $ 25.209
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos120UnidadVasos térmicos para cafe  $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
52151503
Cubertería desechable doméstica70UnidadCucharitas desechables plasticas para cafe  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos20UnidadSándwiches jamon/queso  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos33UnidadEmpanadas de horno, carne picada y pino tradicional  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.473 $ 55.473
50201706
Café3TarroTarro cafe tradicional x 170 grs.  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.394 $ 17.394
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAzucar x kg. similar Iansa  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.539
50181905
Galletas dulces o pastelitos5PaquetePaquete galletas 600 grs., salvado de trigo integral  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445
14111705
Servilletas de papel2PaquetePaquete 50 servilletas  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
14111703
Toallas de papel4RolloToalla papel x 100 mts.  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
Total Neto $ 177.062
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.642
TOTAL OC $ 210.704


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.449.278-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.