Orden de Compra. Nº3479-1865-SE14 "Utiles Red Vial"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-1865-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2014
Nombre de la Orden de Compra Utiles Red Vial
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-70-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 6391,6
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Penisula
Razón Social LIBRERIA PAQUETERIA CORDONERIA Y ABARROTES MARIA A
R.U.T. 76.104.068-5
Sucursal La Penisula
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1CajaLapices pasta azul x 50 unid.  $ 6.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725
44121801
Cinta correctora10UnidadCorrector de cinta  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
14111530
Notas de papel autoadhesivo5UnidadTacos de colores gr.  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
60121535
Goma de borrar5UnidadGoma borrar  $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.025 $ 1.025
44121905
Almohadillas de entintar o estampar1UnidadTampon  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
44121904
Rellenos de tinta1UnidadTinta tampon negro  $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355 $ 355
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadCuadernos tapa dura  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
44121705
Portaminas2UnidadLapiz portamina 0,5 mm.  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
44121506
Sobres estándar50UnidadSobres saco tamaño carta  $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121506
Sobres estándar50UnidadSobres carta  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
Total Neto $ 33.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.392
TOTAL OC $ 40.032


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.