Orden de Compra. Nº3479-1881-SE15 "MATERIALES TALLER MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3479-1881-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TALLER MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3479-100-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ Nº210
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO
R.U.T. 69.220.600-2
Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210
Comuna Calbuco
Impuesto 6927,804472
Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercialaym
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA
R.U.T. 76.126.160-6
Sucursal Comercialaym
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1Unidad no definidaKg soldadura 6011 1/8  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
39111507
Artefactos de escritorio1Unidad no definidaLampara trabajo 5mts.  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
39101601
ampolletas halógenas10Unidad no definidaAmpolleta 75w  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.437
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1Unidad no definidaPaq. amarras plásticas chicas  $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882
42151805
Discos de acabado o pulido3Unidad no definidaDisco desbaste 41/2  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.479
46181504
Guantes protectores3Unidad no definidaCaja guantes  $ 5.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.598 $ 17.597
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1Unidad no definidaPaq. amarras plásticas   $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697 $ 3.697
42151805
Discos de acabado o pulido3Unidad no definidaDisco de corte 41/2  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.487
Total Neto $ 36.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.928
TOTAL OC $ 43.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.